试题要求:
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。
试题解析:
答案:B
解析:
选项A、B,与财务报告相关的内部控制,可能与审计无关;
选项C、D,如果与经营和合规目标相关的控制与注册会计师实施审计程序时评价或使用的数据相关,则这些控制也可能与审计相关。
综上,本题应选B。
考点:了解被审计单位的内部控制,了解被审计单位的内部控制,风险评估
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。
选项A、B,与财务报告相关的内部控制,可能与审计无关;
选项C、D,如果与经营和合规目标相关的控制与注册会计师实施审计程序时评价或使用的数据相关,则这些控制也可能与审计相关。
综上,本题应选B。