审计
- 注册会计师执行内部控制审计时,下列有关评价控制缺陷的说法中,错误的是( )。查看题目
- 下列有关控制测试的样本规模的说法中,错误的是( )。查看题目
- 下列有关审计证据质量的说法中,错误的是( )。查看题目
- 下列各项中,不属于鉴证业务的是( )。查看题目
- 注册会计师执行内部控制审计时,下列有关识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的是( )。查看题目
- 下列各项中,属于对控制的监督的是( )。查看题目
- 下列有关经营风险对重大错报风险的影响的说法中,错误的是( )。查看题目
- 下列各项中,注册会计师应当以书面形式与治理层沟通的是( )。查看题目
- 下列有关前任注册会计师与后任注册会计师的沟通的说法中,正确的是( )。查看题目
- 下列有关检查风险的说法中,错误的是( )。查看题目
- 在审计集团财务报表时,下列工作类型中,不适用于重要组成部分的是( )。查看题目
- 下列各项中,属于舞弊发生的首要条件的是( )。查看题目
- 下列审计程序中,通常不能应对管理层凌驾于控制之上的风险的是( )。查看题目
- 下列有关会计估计错报的说法中,正确的是( )。查看题目
- 下列有关实质性分析程序的适用性说法中,错误的是( )。查看题目
- 下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有( )。查看题目
- 下列各项中,通常需要注册会计师运用职业判断的有( )。查看题目
- 在审计集团财务报表时,下列有关组成部分重要性的说法中,正确的有( )。查看题目
- 下列情形中,注册会计师不应利用以前年度获取的有关控制运行有效的审计证据的有( )。查看题目
- 下列各项中,通常可能导致财务报表层次重大错报风险的有( )。查看题目
- 下列各项中,属于审计业务要素的有( )。查看题目
- 下列各项因素中,通常影响注册会计师是否实施函证的决策的有( )。查看题目
- 下列各项中,属于审计抽样基本特征的有( )。查看题目
- 下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有( )。查看题目
- 下列有关注册会计师作出的区间估计的说法中,正确的有( )。查看题目